
تُعدّ المعرفة الدقيقة بالنظام الضريبي والتأمين الوطني في إسرائيل من أهم المهارات الأساسية التي يحتاجها المحاسبون، وأصحاب الأعمال، والمستقلون لفهم التزاماتهم القانونية والمالية.
تركّز هذه الدورة على شرح الإجراءات العملية المتعلقة بضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، ومؤسسة التأمين الوطني، وفقًا للأنظمة الإسرائيلية الحالية، مع أمثلة واقعية ونماذج تطبيقية.
تقدّم الدورة للمشاركين أدوات عملية تساعدهم على:
- إدارة ملفاتهم الضريبية بشكل صحيح.
- إعداد التقارير والنماذج المطلوبة بدقة.
- فهم العلاقة بين ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والتأمين الوطني.
- التعامل مع المراحل الختامية للنشاط التجاري (الإغلاق أو التقاعد).
الأهداف العامة
- تمكين المشاركين من فهم شامل للنظام الضريبي الإسرائيلي.
- تزويدهم بالقدرة على إعداد النماذج والتقارير الضريبية المختلفة.
- تدريبهم على تطبيق الإجراءات العملية للتسجيل، الكشف الضريبي، واسترداد الضريبة.
- توضيح التزامات صاحب العمل تجاه التأمين الوطني وضريبة الخصم بالمصدر.
المحتوى التفصيلي للجلسات
المحور الأول: ضريبة الدخل
بنهاية هذا المحور، يكون المشارك قادرًا على:
- فتح ملف ضريبي لدى دائرة ضريبة الدخل بشكل صحيح.
- تعبئة النماذج (101، 106، 1301) وفهم الغرض منها.
- احتساب ضريبة الدخل السنوية وفقًا للشرائح والقوانين.
- إعداد كشف ضريبي سنوي كامل وتقديم طلب استرجاع الضريبة.
- معرفة ضريبة الخصم بالمصدر وإجراءاتها.
- فهم خطوات إغلاق الملف التجاري أو التقاعد الضريبي.
المحور الثاني: ضريبة القيمة المضافة (VAT)
يكتسب المشارك المهارات التالية:
- التسجيل كمشتغل مرخص وفهم الفرق بين المشتغل المرخص والمشتغل المعفي.
- إدارة دفاتر الحسابات والفواتير النظامية.
- تطبيق خصم ضريبة المدخلات بشكل قانوني.
- إعداد التقرير الدوري عن النشاط التجاري وتقديمه إلكترونيًا.
- فهم آلية تقرير الاسترداد الضريبي في حالة الفائض.
- التعامل مع التغييرات في طبيعة النشاط التجاري وتحديث التسجيل.
المحور الثالث: التأمين الوطني
سيتعرف المشارك على:
- هيكل مؤسسة التأمين الوطني وأقسامها.
- أنواع أقساط التأمين وإجراءات دفعها.
- التزامات صاحب العمل تجاه العاملين.
- مخصصات التأمين المختلفة (الأمومة، البطالة، الشيخوخة، العجز).
- النماذج المطلوبة للتسجيل والإغلاق والتقارير الشهرية.